广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室2026年单位预算公开
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室2026年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室(以下简称广西防震减灾办)为公益一类事业单位,负责全区防震减灾和地震灾害紧急救援的事务性工作,为市县抗震设防工作和农村民居防震安保工作提供技术指导;负责自治区抗震救灾指挥部交办的其他事项。
(一)主要职责
1.承担防震减灾公共服务工作。
2.承担公共服务产品的推广应用工作。
3.承担市县防震减灾公共服务工作技术指导。
4.承担防震减灾科普宣传工作。
5.承担防震减灾融媒体建设工作。
6.承担地震灾害防御基础业务技术应用。
7.承担地震现场灾害调查、烈度评定及科考。
8.提供地震行政执法技术支持。
9.承担地震现场应急装备管理维护。
10.参与全区地震监测站网建设运维技术工作。
11.完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
(一)预算单位:广西防震减灾办为二级预算单位,无所属下级单位。
(二)机构设置:单位内设5个科室,名称和职能分别为:
1.综合业务科,承担文秘、政务信息发布、综合协调工作、合同、项目、会议、文件等档案资料管理、组织做好预算、采购、绩效、保密、安全生产、会议、培训以及地震现场应急装备的管理维护;
2.公共服务科,协助推进地震行政审批工作、承担安评、区评报告的技术审查、承担防震减灾公共服务清单的评估及调整、承担防震减灾政务服务能力应用评估、提供市县防震减灾公共服务技术指导、承担公共服务需求调查评估、承担公共服务产品的推广应用、承担12345热线涉震工单协调办理;
3.融媒宣传科,承担防震减灾科普宣传、承担防震减灾科普产品研发和制作、提供市县防震减灾科普宣传指导、承担防震减灾科普装备及产品的管理、承担防震减灾融媒体工作、承担政务新媒体账号的管理和舆论引导;
4.震灾防御技术科,承担地震灾害防御基础业务技术应用、参与地震活动断层探查、开展建(构)筑物地震易损性调查、参与地震灾害风险评估与区划、承担地震现场灾害调查、烈度评定及科考、指导市县抗震设防技术、提供地震行政执法技术支持;
5.运维技术科,参与全区地震监测站网规划、设计、建设、技术升级和优化改造工作,参与台站观测环境保护工作、参与全区地震监测站网运行监控、运维综合管理协调以及技术保障工作、承担全区地震监测站网专业设备入网、标定、比测、质量评估等工作、承担全区地震监测站网运维任务调度和技术支持、参与南宁市、崇左市、防城港市辖区内的台站运维工作、参与应急流动台网观测工作、参与全区地震监测站网数据汇集、储存、分析处理及信息共享等技术系统建设运维工作、参与全区中心站业务指导工作。
第二部分:广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室
2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
2026年我单位总收入879.76万元,总支出879.76万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长405万元,增长85.30%。总支出较上年增长405万元,增长85.30%。总收支同比均增长的主要原因一是有新增人员,正常增人增支,二是按照自治区财政厅项目库分类分级管理规定,将原来在自治区地震局本级项目支出中安排的物业管理费、残疾人保障金和党建工会团委妇委会等活动经费预算调整到我单位基本支出中安排,增加了我单位基本支出预算,同时减少自治区地震局本级项目支出预算。
二、单位预算收入总体情况说明
2026年我单位总收入879.76万元,较上年增长405万元,增长85.30%,增长的主要原因一是有新增人员,正常增人增支,二是按照自治区财政厅项目库分类分级管理规定,将原来在自治区地震局本级项目支出中安排的物业管理费、残疾人保障金和党建工会团委妇委会等活动经费预算调整到我单位基本支出中安排,增加了我单位基本支出预算,同时减少自治区地震局本级项目支出预算。
单位收入主要包括一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算、无国有资本经营预算。
三、单位预算支出总体情况说明
2026年我单位总支出879.76万元,较上年增长405万元,增长85.30%,增长的主要原因一是有新增人员,正常增人增支,二是按照自治区财政厅项目库分类分级管理规定,将原来在自治区地震局本级项目支出中安排的物业管理费、残疾人保障金和党建工会团委妇委会等活动经费预算调整到我单位基本支出中安排。
单位支出主要为基本支出预算,无项目支出预算。基本支出包括人员经费和公用经费。
(一)人员经费
2026年我单位人员经费预算有工资福利支出预算450.93万元,占本年支出预算51.25%,较上年增加46.82万元,增长11.58%;对个人和家庭的补助预算15.45万元,占本年支出预算1.76%,较上年增加1.52万元,增长10.91%,增长的主要原因是有新增人员,正常增人增支。
(二)公用经费
2026年我单位公用经费预算413.38万元,占基本支出预算46.99%,较上年增加356.65万元,增长超过100%,增长的主要原因是按照自治区财政厅项目库分类分级管理规定,将原来在自治区地震局本级项目支出中安排的物业管理费、残疾人保障金和党建工会团委妇委会等活动经费预算调整到我单位基本支出中的公用经费安排。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36.25万元,同口径比2025年增加17.06万元,增长88.90%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排36.01万元,比上年增加17.07万元,增长90.12%。其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排36.01万元,比上年增加17.07万元,增长90.12%,增长的主要原因是2025年新增购置了2辆特种专业技术用车和4辆业务用车,因此增加运行维护费。
(三)公务接待费2026年预算安排0.24万元,比上年减少0.01万元,下降4%,减少的主要原因是落实过紧日子要求,压减“三公”经费支出。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业单位相关运行经费即公用经费,主要包括办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出和办公设备购置。我单位2026年事业单位相关运行经费预算413.38万元,较上年增加356.65万元,增长超过100%,增长的主要原因一是有新增人员,正常增人增支。二是按照自治区财政厅2026年项目库分类分级管理规定,将原来在自治区地震局本级项目支出中安排的物业管理费、残疾人保障金和党建工会团委妇委会等活动经费预算调整到我单位基本支出中的公用经费安排。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年单位预算无政府采购预算。主要原因是我单位为自治区地震局下属非独立核算事业单位,自治区地震局为中央直属单位,按照自治区财政厅管理要求执行中央政府采购目录和标准,不再编制自治区本级政府采购预算。
九、国有资产占用情况说明
我单位2026年无国有资产占用相关情况。主要原因是我单位为自治区地震局下属非独立核算事业单位,无资金往来账户及财政账户,国有资产由自治区地震局统一管理调配使用。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2026年无项目支出预算,无对下转移支付项目预算,因此没有项目支出全面实施绩效目标管理相关内容。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
我单位2026年无重点项目支出预算。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款:指自治区财政单位当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及设备购置费、办公用房水电费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室2026年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室2026年单位预算公开表.xlsx









桂公网安备 45010302001081号