广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室2025年单位预算公开
目 录
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室
2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室
2025年单位预算公开报表
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
一、 单位主要职能
广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室(以下简称广西防震减灾办)为公益一类事业单位,负责全区防震减灾和地震灾害紧急救援的事务性工作,为市县抗震设防工作和农村民居防震安保工作提供技术指导;负责自治区抗震救灾指挥部交办的其他事项。
(一)主要职责
1.承担防震减灾公共服务工作。
2.承担公共服务产品的推广应用工作。
3.承担市县防震减灾公共服务工作技术指导。
4.承担防震减灾科普宣传工作。
5.承担防震减灾融媒体建设工作。
6.承担地震灾害防御基础业务技术应用。
7.承担地震现场灾害调查、烈度评定及科考。
8.提供地震行政执法技术支持。
9.承担地震现场应急装备管理维护。
10.参与全区地震监测站网建设运维技术工作。
11.完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
(一)预算单位:广西防震减灾办为二级预算单位,无所属下级单位。
(二)机构设置:单位内设5个科室,分别为:
1.综合业务科,承担文秘、政务信息发布、综合协调工作、合同、项目、会议、文件等档案资料管理、组织做好预算、采购、绩效、保密、安全生产、会议、培训以及地震现场应急装备的管理维护;
2.公共服务科,协助推进地震行政审批工作、承担安评、区评报告的技术审查、承担防震减灾公共服务清单的评估及调整、承担防震减灾政务服务能力应用评估、提供市县防震减灾公共服务技术指导、承担公共服务需求调查评估、承担公共服务产品的推广应用、承担12345热线涉震工单协调办理;
3.融媒宣传科,承担防震减灾科普宣传、承担防震减灾科普产品研发和制作、提供市县防震减灾科普宣传指导、承担防震减灾科普装备及产品的管理、承担防震减灾融媒体工作、承担政务新媒体账号的管理和舆论引导;
4.震灾防御技术科,承担地震灾害防御基础业务技术应用、参与地震活动断层探查、开展建(构)筑物地震易损性调查、参与地震灾害风险评估与区划、承担地震现场灾害调查、烈度评定及科考、指导市县抗震设防技术、提供地震行政执法技术支持;
5.运维技术科,参与全区地震监测站网规划、设计、建设、技术升级和优化改造工作,参与台站观测环境保护工作、参与全区地震监测站网运行监控、运维综合管理协调以及技术保障工作、承担全区地震监测站网专业设备入网、标定、比测、质量评估等工作、承担全区地震监测站网运维任务调度和技术支持、参与南宁市、崇左市、防城港市辖区内的台站运维工作、参与应急流动台网观测工作、参与全区地震监测站网数据汇集、储存、分析处理及信息共享等技术系统建设运维工作、参与全区中心站业务指导工作。
第二部分:广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室
2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
2025年我单位总收入474.76万元,总支出474.76万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入同比2024年总收入470.89万元增加3.87万元,增长0.82%。总支出同比2024年总支出470.89万元增加3.87万元,增长0.82%。2025年收支出均较2024年增长0.82%,主要原因有新增人员,正常增人增支。
二、单位预算收入总体情况说明
2025年我单位总收入474.76万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算、无国有资本经营预算。
2025年总收入同比2024年总收入470.89万元增加3.87万元,增长0.82%,主要是有新增人员,正常增人增支。
三、单位预算支出总体情况说明
2025年我单位总支出474.76万元,同比2024年总支出470.89万元增加3.87万元,增长0.82%,主要是有新增人员,正常增人增支。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.19万元,同口径比2024年减少20.50万元,下降51.65%,减少的主要原因是2024年安排更新购置一辆公务用车经费,2025年未安排。具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平;
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排18.94万元,比上年减少20.50万元,下降51.98%,减少的主要原因是2024年安排更新购置一辆公务用车经费,2025年未安排。其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年减少20.50万元,下降100%。减少的主要原因是2024年安排更新购置一辆公务用车经费,2025年未安排;
公务用车运行维护费2025年预算安排18.94万元,与上年持平;
(三)公务接待费2025年预算安排0.25万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费情况说明
2025年预算安排事业单位相关运行经费56.13万元,同比增加0.85万元,增长1.54%,增长原因主要是有新增人员,正常增人增支。其中:办公费4.30万元、印刷费1.10万元、差旅费7.50万元、维修(护)费2.00万元、会议费2.10万元、培训费0.72万元、福利费1.85万元、工会经费5.57万元、公务接待费0.25万元、公务用车运行维护费18.94万元、其他交通费2.00万元、其他商品和服务支出9.80万元。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年部门预算无政府采购预算。主要原因是我单位为自治区地震局下属非独立核算事业单位,自治区地震局为中央直属单位,按照自治区财政厅管理要求执行中央政府采购目录和标准,不再编制自治区本级政府采购预算。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。主要原因是我单位为自治区地震局下属非独立核算事业单位,无资金往来账户及财政账户,国有资产由自治区地震局统一管理调配使用。
十、预算绩效目标情况说明
1.我单位2025年无项目支出预算,无对下转移支付项目预算,因此没有项目支出全面实施绩效目标管理相关内容。
2.重点项目预算绩效目标说明。
我单位2025年无重点项目支出预算。
第三部分:名词解释
一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及设备购置费、办公用房水电费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室
2025年单位预算公开报表
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
附件:广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室2025年单位预算公开报表.xlsx